信贷业务风险控制与合规手册.docx

信贷业务风险控制与合规手册

第1章总则与基本原则

1.1适用范围与适用对象

本手册适用于全行内所有从事信贷业务的中后台管理人员、信贷审批人员、贷后管理专员以及合规审计部门,确保信贷全流程的标准化执行。②该手册覆盖从客户准入申请、贷前调查、评审审批、合同签订到贷后跟踪、风险分类及不良资产处置的完整生命周期。适用范围不仅限于个人经营性贷款、消费贷款等零售信贷产品,同样涵盖公司流动资金贷款、固定资产贷款及贸易融资等中资信贷业务。④对于新设分支机构或新推出的信贷产品线,必须在完成专项风险评估并纳入本手册修订范围后,方可正式生效并开展业务。⑤手册中关于“尽职调查”、“风险分类”、“压力测试”等核

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