2026年审计师考试《审计内部控制审计监督》模拟试卷及答案.docxVIP

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  • 2026-06-15 发布于湖北
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2026年审计师考试《审计内部控制审计监督》模拟试卷及答案.docx

2026年审计师考试《审计内部控制审计监督》模拟试卷及答案

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题(共40题,每题1分,每题只有一个最符合题意的答案)

1.根据COSO委员会发布的《内部控制——整合框架》,内部控制的目标不包括()。

2.内部审计机构最基本、最核心的职能是()。

3.下列各项中,不属于内部控制“控制活动”要素的是()。

4.下列关于内部审计与外部审计关系的表述中,正确的是()。

5.在审计过程中,审计人员应当保持职业怀疑态度,对可能存在导致财务报表重大错报的迹象保持警惕。这体现了审计职业道德中的()。

6.下列各项中,不属于审计证据“充分性”要求的是()。

7.审计计划通常分为总体审计策略和具体审计计划,其中具体审计计划不包括()。

8.下列关于信息系统一般控制的描述中,错误的是()。

9.审计抽样在控制测试中的应用主要目的是()。

10.职业道德基本原则中,要求审计人员恪守客观性,保持职业怀疑态度,不受()的影响。

11.在风险评估程序中,审计人员分析被审计单位所处的宏观环境,这属于()。

12.下列各项中,不属于内部控制“信息与沟通”要素内容的是()。

13.内部控制的设计和执行有效性由()负责。

14.审计人员在进行风险评估时,识别出管理层凌驾于内部

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