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- 2026-06-22 发布于广东
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西南大学财务审计工作实施方案
为进一步规范学校财务行为,强化财务管理,防范财务风险,提高资金使用效益,确保学校各项事业健康、可持续发展,根据国家相关法律法规及上级主管部门要求,结合我校实际,特制定本财务审计工作实施方案。
一、审计工作背景与目标
近年来,随着学校办学规模的持续扩大和经费总量的不断增加,财务活动日趋复杂,对财务管理的规范性、科学性和有效性提出了更高要求。开展财务审计工作,旨在通过对学校及所属单位一定时期内的财务收支、预算执行、资产管理、内部控制等情况进行全面、系统的检查与评价,及时发现并纠正财务管理中存在的问题,堵塞管理漏洞,健全内控制度,提升财务管理水平,保障学校经济活动的合法合规和资产的安全完整,为学校决策提供可靠依据。
二、审计组织领导与职责分工
为确保审计工作顺利开展,学校成立财务审计工作领导小组,由校长任组长,分管财务副校长、纪委书记任副组长,成员包括审计处、财务处、资产管理处、监察处等相关职能部门负责人。领导小组主要负责审计工作的统筹规划、组织协调、重大事项决策及审计结果的审定。
审计处作为具体执行部门,负责制定详细审计实施计划,组织审计人员开展审计工作,收集整理审计证据,撰写审计报告,并跟踪督促审计发现问题的整改落实。各相关职能部门及二级单位应积极配合审计工作,如实提供相关资料,对审计发现的问题及时整改。
三、审计对象与范围
审计对象:学校本级及所属各学
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