《风险评估工作》_2-1总体审计策略.doc

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总体审计策略

被审计单位:

项目:总体审计策略

编制:

日期:

索引号:

财务报表截止日/期间:

复核:

日期:

一、审计范围

报告要求

适用的会计准则和相关会计制度

适用的审计准则

与财务报告相关的行业特别规定

需审计的集团内组成部

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