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- 2026-06-27 发布于山东
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2026年审计师《审计学》预测
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但并未达到重大缺陷的程度,此时审计人员应采取的措施是()。
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层进行整改
C.在审计报告中披露该内部控制缺陷
D.记录该内部控制缺陷,并在后续审计中持续关注
2.审计证据的适当性是指()。
A.审计证据的数量是否足够
B.审计证据是否能够支持审计结论
C.审计证据是否具有相关性
D.审计证据是否由被审计单位提供
3.在审计抽样中,如果审计人员采用分层抽样方法,其主要目的是()。
A.提高样本的代表性
B.减少样本量
C.提高审计效率
D.降低审计风险
4.审计报告中的“强调事项段”是指()。
A.对被审计单位财务报表整体的意见
B.对被审计单位内部控制的意见
C.对被审计单位会计政策的意见
D.对被审计单位未来经营风险的提示
5.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的某项交易可能存在舞弊行为,此时审计人员应采取的措施是()。
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层进行调查
C.在审计报告
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