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- 2026-06-29 发布于中国
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2026年审计师考试《审计实务》选择题卷
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,下列哪项措施是首要的?
A.立即停止审计工作
B.通知被审计单位管理层并要求其立即整改
C.记录内部控制缺陷并评估其对审计的影响
D.联系外部专家进行内部控制的评估
解析:审计师在发现内部控制缺陷时,首要任务是记录该缺陷并评估其对审计的影响,以便决定是否需要调整审计程序和范围。
2.审计工作底稿中,哪一项内容通常不包括在审计报告的附录中?
A.审计计划
B.审计程序记录
C.审计调整建议
D.审计报告草稿
解析:审计报告的附录通常包括审计调整建议,而审计计划、审计程序记录和审计报告草稿一般不包含在附录中。
3.在进行实质性程序时,审计师采用抽样方法的主要目的是什么?
A.确定内部控制的有效性
B.评估抽样风险
C.减少审计工作量
D.提高审计效率
解析:抽样方法的主要目的是评估抽样风险,以确保审计结果的可靠性。
4.审计师在执行审计程序时,发现被审计单位的会计记录存在错误,下列哪项措施是正确的?
A.立即要求被审计单位更正错误
B.记录错误并评估其对财务报表的影响
C.忽略错误并继续执行审计程序
D.联系被审计单位的法律顾问
解析:审计师在发现会计记录错误时,应记录错误并评估其对财务报表的影响,以便决定是
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