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- 2026-06-29 发布于江西
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企业内部审计体系建设与实施(标准版)
1.第1章审计体系建设总体框架
1.1审计体系建设目标与原则
1.2审计体系架构与组织结构
1.3审计体系运行机制与流程
1.4审计体系质量控制与风险管理
2.第2章审计制度与政策规范
2.1审计制度设计与制定
2.2审计政策与法规遵循
2.3审计标准与规范体系
2.4审计结果应用与反馈机制
3.第3章审计流程与实施管理
3.1审计项目立项与规划
3.2审计实施与执行管理
3.3审计报告与沟通机制
3.4审计整改与闭环管理
4.第4章审计人员与能力建设
4.1审计人员选拔与培训
4.2审计人员职责与权限
4.3审计人员绩效考核与激励
4.4审计人员职业发展与培训体系
5.第5章审计信息化与技术应用
5.1审计信息系统建设
5.2审计数据分析与处理
5.3审计技术工具与平台应用
5.4审计数据安全与隐私保护
6.第6章审计监督与持续改进
6.1审计监督机制与职责
6.2审计整改落实与跟踪
6.3审计经验总结与改进措施
6.4审计体系优化与升级路径
7.第7章审计文化建设与成效评估
7.1审计文化建设与氛围营造
7.2审计成效评估与指标体系
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