2026建设基金自查报告(3篇).docxVIP

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  • 2026-07-03 发布于四川
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2026建设基金自查报告(3篇)

第一篇

本次2026建设基金自查覆盖2025年第四季度提前批下达至我市的127个基金支持项目、涉及基金额度187.2亿元,自查工作由市发展改革委、财政局、审计局联合组建专班,于2025年12月10日至2026年1月15日通过资料核验、现场踏勘、台账比对、访谈核实等方式,对基金申报、拨付、使用、绩效全链条开展穿透式核查,全面梳理风险隐患、堵塞管理漏洞、保障基金效能发挥。专班下设综合协调组、申报合规核查组、资金流向核查组、项目进度核查组、绩效评价组5个专项小组,其中综合协调组负责制定自查方案、统筹核查进度、汇总问题清单,申报合规核查组负责追溯项目申报阶段的要件完备性、真实性,重点核查是否存在虚假申报、重复申报、套取基金的问题;资金流向核查组依托国库集中支付系统、项目单位银行账户流水,对每一笔基金的拨付轨迹进行双向比对,从财政国库到项目单位、再到最终交易对手逐笔核实流向,重点核查是否存在截留、滞留、挤占、挪用基金的问题;项目进度核查组对照项目批复的建设工期、年度投资计划,逐项目现场核验实物工作量,重点核查是否存在进度滞后、虚假开工、工程质量不达标等问题;绩效评价组对照项目申报时明确的绩效目标,逐项核验阶段目标完成情况,重点核查是否存在绩效目标空泛、绩效产出不足、效益发挥不达预期等问题。为避免自查“走过场”,专班建立了“双签字、终身负责”机制,每个项目的核

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