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- 2026-07-02 发布于河北
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1.在单位内部限制体系建设初期,行政事业单位的内部监督检杳工作应当多长间进行一次
全面性监督检查和自我评价?
答:每(3-6个月)
2.请说明内部审计基本准则所称内部审计?
答:是一种独立、客观的确认和询问活动,它通过运用系统、规范的
方法,审查和评价组织的业务活动、内部限制和风险管理的适当性和
有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。
3.内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责
被审计单位的什么?
答:不得负责被审计单位的业务活动、内部限制和风险管理的决策及
执行
4.哪些单位应当设立独立的内部审计机构?
答:(一)审计机关未设派出机构,财政、财务收支金额较大或者所
属单位较多的政府部门;
(二)县级以上国有金融机构;
三()国有大中型企业;
(四)国有资产占控股地位或者主导地位的大中型企业;
(五)国家大型建设项目的建设单位;
(六)财政、财务收支金额较大或者所属单位较多的国家事业单位;
(七)其他须要设立内部审计机构的单位。
5.审计机关应当依法履行对内部审计业务指导和监督的职责,详细有
哪些?
答:(一)依据法律、法规和各级政
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