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- 2026-07-03 发布于北京
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小规模企业审计中
如何更好执行执业准则
7/2/20261
讲课提纲一、小规模企业特点二、小规模企业审计的薄弱环节三、小规模企业审计中应重视的程序(一)加强对内部控制的了解测试,关注重大错报风险评估的运用(二)充分运用分析程序四、小规模企业实质性程序中关注问题7/2/20262
一、小规模企业特点(一)所有权和管理权集中于少数个人。(二)会计人员少,不相容职务分工有限。(三)内部控制有限。7/2/20263
二、小规模企业审计的薄弱环节(一)内部控制测试很少执行。(二)分析性测试程序简单。(三)抽样方法不科学,抽样结果不具有代表性。7/2/20264
三、小规模企业审计中应重视的程序《中国注册会计师审计准则第1621号——对小型被审计单位审计的特殊考虑》指南(一)加强对内部控制的了解测试,关注重大错报风险评估的运用(二)充分运用分析程序
7/2/20265
三、小规模企业审计中应重视的程序(一)加强对内部控制的了解测试,关注重大错报风险评估的运用1.小型被审计单位审计业务的承接(尽职调查)2.了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)3.了解被审计单位的内部控制4.识别和评估重大错报风险5.进一步审计程序7/2/20266
三、小规模企业审计中应重视的程序(一)加强对内部控制的了解测试,关注重大错报风险评估的运用1.小型被审计单位审计业务的承接(尽职调
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