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- 2026-07-03 发布于四川
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单位财务自查报告(3篇)
第一篇
为深入贯彻落实《行政事业单位财务规则》《地方预决算公开操作规程》及市财政局《关于开展2024年度全市行政事业单位财务规范专项自查工作的通知》要求,我单位于2024年3月12日至3月26日组织财务科、内审科、办公室联合工作组,对2023年度全年财务运行、预算执行、资金管理、资产管理、内控建设及财经纪律执行情况开展全维度自查,现将自查情况报告如下:
一、自查工作总体开展情况
本次自查严格按照财政部门要求部署,成立以分管财务的副局长为组长,财务科科长、内审科科长为副组长,各科室报账员、下属事业单位财务负责人为成员的自查工作领导小组,制定《单位财务专项自查工作实施方案》,明确自查范围覆盖2023年1月1日至12月31日单位本级及2家下属公益二类事业单位的所有财务活动,重点核查预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、内控建设、财经纪律6个领域共42项具体指标。为确保自查结果真实有效,工作组采取账证核对、账实核对、现场盘点、延伸核查、职工访谈相结合的方式,累计核查2023年度记账凭证1248份、原始凭证18729张,核对银行账户流水3216条、涉及资金总额1.24亿元,盘点固定资产126台/件、总原值2876万元,核查政府采购合同32份、总金额428万元,清理非税收入票据187张、总金额1263万元,同步在单位内网公示自查工作安排及举报电话,接受全体职工监督,
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