2026四川长虹华意压缩机股份有限公司招聘审计部部长岗位1人笔试历年真题考点集合含答案详解.docxVIP

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2026四川长虹华意压缩机股份有限公司招聘审计部部长岗位1人笔试历年真题考点集合含答案详解.docx

2026四川长虹华意压缩机股份有限公司招聘审计部部长岗位1人笔试历年真题考点集合含答案详解

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案,请选出最恰当的选项(共30题)

1、在内部审计流程中,审计人员识别被审计单位内部控制设计缺陷与运行失效的最主要依据是?

A.被审计单位的历史财务报表

B.内部控制评价报告及穿行测试记录

C.外部审计师的管理建议书

D.行业平均利润率数据

2、根据《中华人民共和国审计法》,国家审计机关对国有资本占控股或主导地位的企业进行审计监督时,其审计重点不包括?

A.资产、负债、损益的真实性

B.国有资产保值增值情况

C.企业内部薪酬福利制度的细节

D.重大经济决策的合规性

3、在审计证据收集过程中,下列哪项证据的证明力最强?

A.被审计单位提供的销售合同复印件

B.审计人员亲自盘点库存现金取得的监盘记录

C.银行寄来的对账单原件

D.管理层口头声明书

4、当审计人员发现被审计单位存在舞弊迹象时,首要采取的措施是?

A.立即解除与被审计单位的业务约定

B.向公安机关报案

C.评估舞弊对财务报表的影响并考虑对审计意见的影响

D.私下询问涉事员工

5、关于内部审计的独立性,下列说法正确的是?

A.内部审计机构必须完全独立于被审计单位的所有层级

B.内部审计应向董事会或最高管理层报告,以保持相对独立

C.内部审计人员不得参与被审计单

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