安全生产费用使用情况审计报告
一、审计概况
本次审计工作旨在对XX集团有限公司(以下简称“集团公司”或“公司”)及其下属子公司在2023年度安全生产费用的提取、使用、管理及会计核算情况进行全面、客观、公正的审查与评价。审计工作严格遵循《中华人民共和国审计法》、《企业会计准则》及财政部、应急部联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2022〕136号)等相关法律法规,以确保公司安全生产投入的合规性、足额性及有效性,切实保障员工生命安全与健康,维护公司资产完整,促进安全生产长效机制的建立。
审计范围涵盖了集团公司总部、矿山开采分公司、建筑施工分公司及危险化学品储运分公司等核心业务板
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