鲜团供应链公司财务审计管理制度.docx

鲜团供应链公司财务审计管理制度

总则

1.1制定目的

为建立健全公司财务审计监督体系,规范内部财务审计工作流程,补齐生鲜供应链企业资金流转快、采购频次高、仓储损耗核算杂、往来账款繁多、费用场景分散带来的财务监管短板。通过常态化、制度化的内部审计工作,精准核查公司财务核算、资金使用、成本归集、费用支出、税务处理、账务归档等工作的合规性与真实性,及时发现财务核算偏差、流程执行不规范、资金管控漏洞、内控执行不到位等问题。强化公司财务风险事前预防、事中管控、事后复盘机制,杜绝财务履职不规范、账务失真、资金浪费、财税风险隐患,保障公司资产安全、财务数据真实准确、经营活动合规有序,为企业稳定经营及精细化

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