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- 2026-07-11 发布于福建
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2026年审计职业考试辅导:企业内审程序与责任界定练习题
一、单项选择题(共10题,每题1分)
1.在中国企业内审程序中,以下哪项不属于风险评估程序的主要内容?()
A.分析财务报表异常波动
B.评估内部控制设计的有效性
C.调阅管理层会议纪要
D.测试关键业务流程的执行情况
2.内部审计师在执行存货监盘程序时,应重点关注的环节是?()
A.盘点单据的审批流程
B.存货的物理环境条件
C.盘点人员的职责分配
D.盘点结果的汇总分析
3.根据中国《企业内部控制基本规范》,内审部门应定期向以下哪个机构报告审计发现?()
A.公司总经理
B.股东大会
C.财务部主管
D.独立董事
4.内部审计师在评估信息系统控制时,应优先关注?()
A.用户权限设置
B.数据备份频率
C.操作日志记录
D.系统访问路径
5.对于非财务背景的内部审计师,以下哪种技能对其开展IT审计最为关键?()
A.编程能力
B.统计分析能力
C.业务流程理解能力
D.法律法规知识
6.在中国上市公司内审工作中,审计报告应重点披露的内容不包括?()
A.审计期间已识别的重大缺陷
B.管理层对审计发现整改计划
C.审计费用明细
D.内审部门独立性评估
7.内部审计师在执行抽样测试时,若采用属性抽样,主要目的是?()
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