销售与收款环节审计实战案例解析.pdf

真诚为您提供优质参考资料,若有不当之处,请指正。

销售与收款环节审计案例

审计案例分析一(A)

一、销售与收款循环的控制测试案例

问题二案例分析审计人员调阅了月日的第号凭证其分录为借银行存款贷预收账款某公司其原始凭证为进账单和合同各一份合同发货期为月日审计人员又审查了存商品明细账结果发现月日发出商品件每件成本元调阅原始凭证承运单上注明了该批产品已发运该公司其账务处理为

(一)案例线索

注册会计师王秉对A公司的销售和收款循环进行符合性测试,通过对销售和收款循

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档