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医院内部审计管理规范(2025年)

第一章总则

第一条为进一步加强医院内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计在强化内部控制、防范风险、提高效益、加强廉政建设中的作用,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《卫生计生系统内部审计工作规定》及相关法律法规,结合本院实际情况,制定本规范。

第二条本规范所称内部审计,是指医院内部审计机构和审计人员对本单位及所属单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理的领导人员履行经济责任情况等,实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。

第三条医院内部

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