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- 2026-07-16 发布于海南
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XX集团公司审计监察部
审计通知书
审字20*001号
集团审计监察部关于对你单位
执行内部审计的通知
(被审计单位/部门名称):
根据集团批准的20**年度审计计划,集团审计监察部定于20**
年**月**日对你单位进行内部审计。现将有关事宜通知如下:
一、审计范围、内容
审计你单位20**年至20**年期间各经济活动及资产负债情况。
二、工作要求
请你单位提供20**年至20**年期间,购销合同、财务报表。
审计组组长:**
审计成员:**、**、**、**
***科技集团有限公司
二○**年一月一日
主题词:共页,共印份
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