2026年审计师卷A模拟题.docVIP

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  • 2026-07-17 发布于山东
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2026年审计师卷A模拟题

一、单选题(总共10题,每题2分)

1.在审计过程中,审计师发现某公司存在内部控制缺陷,但该缺陷并未在财务报表中充分披露。审计师应采取何种措施?

A.立即要求公司披露该缺陷

B.暂缓审计工作,等待公司自行纠正

C.记录该缺陷,并在审计报告中提及

D.忽略该缺陷,继续完成审计工作

2.审计师在审查某公司的采购记录时,发现部分采购合同未经过适当审批。根据审计准则,审计师应如何处理?

A.认为这是正常现象,不作进一步处理

B.要求公司立即纠正所有未审批的采购合同

C.记录该问题,并在审计报告中提及内部控制缺陷

D.认为这是公司内部管理问题,不作进一步审计程序

3.在进行实质性程序时,审计师采用抽样方法测试某公司应收账款的真实性。如果样本中存在大量错误,审计师应如何处理?

A.增加样本量,继续测试

B.停止测试,认为应收账款存在重大错报

C.认为这是正常现象,不作进一步处理

D.要求公司对所有应收账款进行逐项测试

4.审计师在审查某公司的固定资产时,发现部分固定资产的折旧计算存在错误。根据审计准则,审计师应如何处理?

A.记录该问题,并在审计报告中提及

B.要求公司立即纠正所有折旧计算错误

C.认为这是公司内部管理问题,不作进一步审计程序

D.忽略该问题,继续完成审计工作

5.在进行风险评估程序时,审计师发现某公司的

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