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- 2026-07-20 发布于江苏
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教育经费使用监督审计制度
第一章总则
第一条为有效防控教育经费使用中的专项风险,规范相关业务流程,提升资金使用效益,保障企业教育投入的合规性与安全性,结合企业实际运营需求,特制定本制度。通过明确管理职责、细化操作标准、完善运行机制,确保教育经费的每一环节均符合内部管控要求,防范因管理缺位引发的财务风险、合规风险及声誉风险,现对教育经费使用监督审计工作作出系统性规定。
第二条本制度适用于企业各部门、下属单位及全体员工在教育经费预算编制、采购执行、项目实施、资金支付、绩效评价等全流程管理活动。具体适用范围涵盖但不限于员工培训、专业发展、人才引进配套教育支持、校企合作项目、内部学历教育
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