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- 2026-07-19 发布于四川
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2025年内部审计岗招聘练习题及参考答案
第一部分单项选择题(共15题,每题1分,合计15分。每题只有1个正确答案,多选、错选、不选均不得分)
1.根据2024年中国内部审计协会修订发布的《内部审计基本准则》,内部审计的核心职能是()
A.监督与评价
B.监督、评价与建议
C.监督、问责与整改
D.核查、评价与风控
2.数字化审计工具RPA(机器人流程自动化)最适合应用于以下哪类内部审计场景()
A.研发项目技术路线合理性评估
B.高频重复的费用报销合规性校验
C.高管舞弊动机的分析识别
D.内控体系有效性的整体评估
3.针对上市公司开展ESG内部审计时,核心对齐的国内监管文件不包括()
A.证监会《上市公司ESG信息披露管理办法》
B.国家标准化管理委员会《企业ESG披露指南》
C.国际可持续发展准则理事会ISSB披露准则
D.国资委《中央企业ESG专项工作指引》
4.根据《数据安全法》及内部审计操作规范,针对企业核心数据的全生命周期安全审计,最低开展频率为()
A.每季度1次
B.每半年1次
C.每年1次
D.每两年1次
5.内部审计人员在开展常规审计中发现高管存在涉嫌职务侵占的舞弊线索,第一时间应当向()报告
A.被审计单位负责人
B.集团CEO
C.审计委员会
D.纪检监察部门
6.开展研发项目绩效内部审计时,以
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