- 1
- 0
- 约3.44千字
- 约 11页
- 2026-07-20 发布于河南
- 举报
审计知识考试及答案
一、单项选择题(总共10题,每题2分)
1.审计工作的基本目标是(B)。
A.增加企业利润
B.对企业财务报表的公允性发表意见
C.监督企业日常运营
D.制定企业财务政策
答案:B
2.审计报告中的“标准无保留意见”意味着(A)。
A.财务报表公允反映了企业的财务状况
B.财务报表存在重大错报
C.财务报表部分反映了企业的财务状况
D.审计师无法获取充分适当的审计证据
答案:A
3.审计计划阶段,审计师需要确定的是(C)。
A.审计费用
B.审计报告的发布日期
C.审计范围和目标
D.审计人员的具体分工
答案:C
4.审计证据的适当性是指(B)。
A.证据的数量是否足够
B.证据的质量是否能够支持审计意见
C.证据的获取是否及时
D.证据的来源是否权威
答案:B
5.审计过程中,审计师发现内部控制存在缺陷,应当(A)。
A.评估内部控制缺陷的影响,并考虑是否需要调整审计程序
B.忽略内部控制缺陷,继续进行审计
C.立即通知企业管理层,要求其整改
D.停止审计工作,直至内部控制缺陷得到整改
答案:A
6.审计工作底稿应当(D)。
A.仅包含审计师的个人笔记
B.由审计项目组成员以外的人员编制
C.在审计报告发布后立即销毁
D.清晰、完整地记录审计过程和结果
答案:D
7.审计师在执行审计程序时,应当
您可能关注的文档
最近下载
- 凉山州2024专业技术人员继续教育公需科目全套十一讲满分答案(纯).docx VIP
- 农作物种子采购投标方案.docx
- 班花拉屎拉裤子的作文.docx VIP
- 2024年云南省鹤庆县人民医院公开招聘护理工作人员试题带答案详解.docx VIP
- 2024凉山州专业技术人员继续教育公需科目全套十一讲满分答案(纯)..docx VIP
- 信用风险度量课件.pptx VIP
- 【课件】-信用风险管理培训.pdf VIP
- 交通运输双重预防机制建设指南(试行).docx VIP
- 《2025年邮轮旅游发展分析报告:国内航线优化方案与高端旅游服务升级》.docx
- 中国儿童严重过敏反应诊断与治疗建议.pptx VIP
原创力文档

文档评论(0)