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- 2026-07-22 发布于江苏
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事业单位审计实施方案
一、审计目标与依据
本次审计旨在通过对[具体事业单位名称,若适用](以下简称“被审计单位”)特定时期内的财务收支、预算执行、资产管理、内部控制及相关经济活动的全面审查,客观评价其经济活动的真实性、合法性、效益性,揭示存在的问题与风险,提出改进建议,以促进被审计单位规范管理、提高资金使用效益、防范廉政风险,保障国有资产安全完整。
审计工作将严格依据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》、国家有关财经法律法规、财务会计制度以及被审计单位的内部管理制度等开展。
二、审计范围与对象
审计期间:主要为[例如:上一会计年度],必要时可追溯至以前年度或延伸至审计日。
审计对象:被审计单位本级及其所属(或管理)的二级单位(若有)。
审计内容范围:
1.财务收支审计:包括收入的完整性、合规性;支出的真实性、合法性、效益性;成本费用的控制与管理等。
2.预算执行情况审计:预算编制的科学性、合理性;预算执行的严肃性、有效性;预算调整的合规性;财政拨款及其他资金的使用情况。
3.资产管理审计:流动资产、固定资产、无形资产等的管理、使用、处置的合规性与效益性,是否存在流失、闲置等问题。
4.内部控制制度审计:内部会计控制、业务流程控制、风险防范机制的健全性、有效性。
5.重点项目与专项资金审计:对重大经济决策、重要建设项目、大额专项资
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