企业内部控制与合规审计案例分析手册指南.docx

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企业内部控制与合规审计案例分析手册指南

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企业内部控制与合规审计案例分析手册指南

摘要:本文以企业内部控制与合规审计为研究对象,通过对某企业内部控制与合规审计案例的分析,探讨了企业内部控制与合规审计的现状、问题及改进措施。首先,从内部控制与合规审计的定义、意义和作用入手,阐述了内部控制与合规审计的基本理论。其次,结合案例,分析了企业内部控制与合规审计中存在的问题,如内部控制制度不完善、合规意识薄弱等。最后,提出了加强企业内部控

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