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采购招投标流程规范自查报告

为进一步规范采购招投标管理,落实政府采购及招标投标相关法律法规要求,排查流程运行中的合规风险,我单位组织开展了全范围采购招投标流程规范自查工作,本次自查覆盖2023年1月1日至2023年12月31日期间完成全部招标采购流程的所有项目,由纪检监察室、计划财务科、业务需求部门、采购管理办公室联合组成自查工作组,明确分工为:采购管理办公室牵头梳理所有项目的纸质及电子档案,逐一核对流程节点执行情况;计划财务科负责核对项目预算编制、资金支付与招标文件、合同条款的一致性;纪检监察室负责核查是否存在违反廉洁规定、倾向性指定、围标串标等违规问题;各业务需求部门负责核对采购需求与实际

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