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- 2026-07-23 发布于山东
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2025年幼儿园财务内部审计计划
一、引言
为规范我园财务管理,提升财务运作的透明度与合规性,保障幼儿园各项资金的安全、高效使用,促进幼儿园持续健康发展,依据国家相关财经法律法规及幼儿园内部管理制度,特制定本2025年度财务内部审计计划。本计划旨在通过系统性、常态化的内部审计监督,及时发现并纠正财务管理中存在的问题,堵塞管理漏洞,强化内部控制,为幼儿园的稳健运营提供坚实的财务保障。
二、审计目标
1.合规性目标:审查幼儿园各项财务活动是否严格遵守国家财经法规、会计准则及幼儿园内部财务管理制度,确保财务行为的合法性与规范性。
2.真实性与准确性目标:验证财务数据的真实性、准确性和完整性,确保会计信息能够客观反映幼儿园的财务状况和经营成果。
3.效益性目标:评估各项资金使用的经济性、效率性和效果性,促进幼儿园优化资源配置,提高资金使用效益。
4.内控有效性目标:检查财务内部控制制度的健全性、有效性和执行情况,识别潜在风险,提出改进建议,防范财务风险。
5.服务性目标:通过审计工作,为幼儿园管理层提供客观、公允的审计信息和管理建议,服务于幼儿园整体发展战略。
三、审计范围与对象
1.时间范围:2025年1月1日至2025年12月31日。对于审计过程中发现的涉及以前年度的重大事项,可追溯至相关年度。
2.被审计单位/部门:幼儿园财务部门及所有涉及财务收支活动的部
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