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- 2026-07-25 发布于湖北
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2026年高级会计实务案例分析试卷(含答案解析)
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、案例背景与要求
华远公司(以下简称“华远公司”)是一家主要从事高端制造业的大型国有企业,拥有多个子公司和研发中心。公司董事会及管理层高度重视财务管理与风险控制,近年来持续完善公司治理结构和内部控制体系。2025年,公司准备进行一项重大的海外市场拓展战略,并计划对该战略相关的关键投资项目进行并购重组。同时,公司内部也正在进行年度内部控制自我评价和新一轮财务共享中心的建设规划。在2025年11月至12月期间,公司内部审计部门、财务部、法务部、战略发展部以及相关子公司负责人围绕上述事项进行了多轮讨论和方案论证。
二、案例问题
1.假设你作为华远公司内部审计部门负责人,在参与海外市场拓展战略相关的内部控制自我评价时,发现战略决策过程中存在一些潜在的风险和内部控制缺陷。请结合内部控制的五要素(控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督活动),分析该战略决策过程中可能存在的内部控制缺陷,并提出相应的改进建议。
2.假设华远公司计划收购一家位于欧洲的制造企业(目标公司),该交易涉及复杂的会计处理和税务安排。请就以下问题进行分析:
(1)在该项并购交易的会计处理中,华远公司应如何运用企业合并相关准则对目标公司的财务报表进行合并?请说明合并
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