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- 2026-07-27 发布于江苏
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绿色金融发展制度
第一章总则
第一条为规范公司绿色金融发展相关业务流程,有效防控专项风险,促进资源可持续配置,依据国家及行业相关法律法规,结合公司发展战略与业务实际,特制定本制度。通过明确管理职责、完善运行机制、强化保障措施,确保绿色金融业务合规、高效、可持续开展,防范化解潜在风险,提升企业社会责任与市场竞争力。
第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工,涵盖绿色信贷、绿色债券、绿色租赁、绿色投资等绿色金融业务的策划、审批、执行、监控及评价全过程。具体适用场景包括但不限于:绿色项目融资、环境权益交易、节能减排技术研发投资、生态农业开发等业务领域。
第三条本制度涉及以下核心术语:
(一)绿色金融专项管理:指公司针对绿色金融业务制定的专项管理制度、流程规范及风险防控措施,包括目标设定、业务操作、合规审查、风险处置等全链条管理活动。
(二)绿色金融专项风险:指在绿色金融业务开展过程中可能引发的环境污染、资源浪费、资金挪用、政策变动等风险,包括操作风险、市场风险、信用风险及合规风险等。
(三)绿色金融合规:指绿色金融业务符合国家环保法规、金融监管政策、行业标准及公司内部制度要求,确保业务活动合法合规、公开透明。
第四条绿色金融专项管理应遵循以下核心原则:
(一)全面覆盖:管理范围覆盖所有绿色金融业务场景,确保无死角、无盲区。
(二)
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