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- 2026-07-28 发布于江苏
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金融机构信息披露真实性制度
第一章总则
第一条为有效防控金融机构信息披露风险,规范信息披露业务流程,确保披露信息的真实性、准确性和完整性,维护金融机构及客户的合法权益,防范因信息披露不当引发的专项风险,促进业务健康稳定发展,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。凡涉及金融机构信息披露相关工作,均须遵守本制度规定。信息披露场景包括但不限于财务报告、业务季报、风险提示、政策解读、客户沟通等,覆盖所有对外发布或传递信息的业务环节。
第三条本制度中的核心术语定义如下:
(一)信息披露专项管理:指公司针对金融机构信息披露业务,建立覆盖风险识别、流程管控、审核监督、责任追究等全流程的管理体系,以实现信息披露的真实、合规和高效。
(二)信息披露风险:指因信息披露不及时、不准确、不完整或存在误导性陈述,导致金融机构声誉受损、监管处罚、客户投诉或市场波动等潜在风险。
(三)信息披露合规:指信息披露行为严格遵守国家法律法规、监管要求及公司内部制度,确保披露内容合法合规、客观公正。
(四)信息披露关键环节:指信息披露过程中的核心操作节点,如信息采集、审核审批、发布传递、异议处理等,需重点管控以防范风险。
第四条金融机构信息披露专项管理应遵循以下核心原则:
(一)全面覆盖原则:信息披露管理范围覆盖所有业务部门和场景,确保无死角、无盲
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