内控审计评价案例分析历年真题(附答案)
一、单项选择题(每题2分,共20分)
1.内部控制审计的对象是()。
A.被审计单位的财务报表
B.被审计单位的内部控制
C.被审计单位的经营活动
D.被审计单位的管理活动
2.下列哪项不属于内部控制五要素中的内容()。
A.控制环境
B.风险评估
C.预算管理
D.监控
3.内部控制审计中,应对内部控制的()进行评价。
A.合规性
B.有效性
C.全面性
D.重要性
4.如果内部控制审计发现一项重大缺陷,注册会计师应出具的审计报告类型是()。
A.无保留意见
B.保留意见
C.否定意见
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