内控审计评价案例分析历年真题(附答案).doc

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内控审计评价案例分析历年真题(附答案)

一、单项选择题(每题2分,共20分)

1.内部控制审计的对象是()。

A.被审计单位的财务报表

B.被审计单位的内部控制

C.被审计单位的经营活动

D.被审计单位的管理活动

2.下列哪项不属于内部控制五要素中的内容()。

A.控制环境

B.风险评估

C.预算管理

D.监控

3.内部控制审计中,应对内部控制的()进行评价。

A.合规性

B.有效性

C.全面性

D.重要性

4.如果内部控制审计发现一项重大缺陷,注册会计师应出具的审计报告类型是()。

A.无保留意见

B.保留意见

C.否定意见

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