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企业内部审计与合规规范实务手册

1.第一章企业内部审计概述

1.1内部审计的定义与职能

负责该部门在董事会或高管层的领导下运作其组织架构一般包括审计经理审计员支持团队包括信息技术风险管理及沟通协调人员确保审计工作的顺利实施内部审计的职责包括定期审计专项审计及风险评估以确保企业内部管理的透明度与有效性第二章内部审计流程与方法内部

1.2内部审计的发展历程与趋势

1.3内部审计的适用范围与目标

1.4内部审计的组织架构与职责

2.第二章内部审

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