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- 2026-07-29 发布于四川
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2025广西南宁糖业股份有限公司内审部副经理招聘1人笔试历年难易错考点试卷带答案解析
一、单项选择题
下列各题只有一个正确答案,请选出最恰当的选项(共30题)
1、根据《中华人民共和国审计法》及内部审计准则,内部审计机构在履行职责时,主要应当对组织的内部控制及风险管理的有效性进行评价。以下关于内部审计职能定位的说法中,最准确的是?
A.内部审计仅负责财务账目的真实性审查
B.内部审计的核心是对内部控制、风险管理和治理过程进行独立、客观的确认和咨询
C.内部审计直接参与企业的日常经营决策制定
D.内部审计的主要目的是替代外部审计完成法定年报审计工作
2、在某次针对采购流程的内审项目中,审计人员发现部分大额采购合同缺乏必要的比价记录,且审批流程存在逆程序现象。从内部控制缺陷的性质来看,这属于?
A.设计缺陷
B.运行缺陷
C.重大缺陷
D.重要缺陷
3、内部审计人员在编制审计工作方案时,确定审计范围的重要依据是?
A.被审计单位的历史亏损情况
B.风险评估结果及组织战略目标
C.审计师个人的专业偏好
D.外部监管机构发布的最新法规
4、下列关于内部审计沟通的说法,错误的是?
A.审计结论应在正式报告发出前与被审计单位管理层充分沟通
B.对于发现的重大舞弊迹象,审计人员应立即向董事会或审计委员会报告
C.审计报告只需发送给最高管理层,无需抄送相关部门
D.
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