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- 2026-07-29 发布于福建
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2026年内审员基础知识培训
目录
02
审计流程与方法
01
审计基础概念
03
内审员能力要求
04
审计工具与技术
05
审计结果处理
06
持续改进与发展
审计基础概念
01
内部审计定义与目的
独立监督机制
治理结构完善
风险防控与价值增值
内部审计是指由组织内部设立的独立机构或人员,依据国家法律法规及内部规章制度,对单位财政财务收支、经济活动、内部控制及风险管理实施的系统性审查活动,其核心价值在于确保组织运作合规性。
通过识别业务流程中的控制缺陷和潜在风险,提出改进建议,帮助组织优化资源配置、提升运营效率,最终实现战略目标。典型案例包括供应链审计中发现采购漏洞可节省15%成本。
作为公司治理第三道防线,内部审计通过评估治理程序的适当性和有效性,促进董事会、管理层履行受托责任,例如在上市公司中监督关联交易披露的完整性。
针对会计记录和报表的真实性、公允性进行验证,适用于所有涉及资金往来的部门,重点检查账务处理是否符合会计准则。
评估业务流程的效率和效果,如生产制造企业中的库存周转率审计,通过分析滞销品占比提出仓储优化方案。
检查组织活动是否符合法律法规及内部政策,典型场景包括劳动用工审计中的社保缴纳合规性审查。
覆盖数据安全、系统开发生命周期等领域,例如对ERP系统权限管理的审计可防止未授权访问导致的信息泄露风险。
审计类型与适用范围
财务审计
运营审计
合规审计
IT系
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