2026年国企领导经济责任风险自查报告
一、自查工作总体开展情况
本次经济责任风险自查严格按照《国有企业领导人员经济责任审计规定》《省属国企合规经营管理办法》及省国资委2026年度审计工作部署要求,围绕公司主要负责人2023年1月任职以来的经济责任履行全周期开展。自查工作由公司党委牵头,审计部联合财务部、战略投资部、人力资源部、法务合规部、纪检监察室组成专项工作组,制定《2026年经济责任风险自查实施方案》,明确7大类32项具体核查维度、112个风险点及对应责任部门,建立“周调度、月复盘”工作机制,确保自查全覆盖、无死角。
本次自查覆盖公司本部及12家全资子公司、4家控股子公司,核查资产总额1
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