2026年企业内部审计与风险控制措施.docx

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2026年企业内部审计与风险控制措施

根据中国内部审计协会2025年末发布的《全国规模以上企业内部审计数字化转型进展白皮书》统计数据,截至2025年末,国内规模以上企业内部审计数字化工具的覆盖率已达62.7%,但仍有41.2%的企业存在内审部门与风控部门权责边界模糊、风险事件前置识别率不足35%、内审整改闭环落地率低于60%的共性问题,叠加2026年国内监管层面对央企、上市公司、专精特新企业的合规管控要求持续升级,全球地缘经济波动带来的供应链、跨境资金流动风险持续攀升,传统以事后核查、人工抽审为主的内部审计与风险控制体系已经无法适配当前企业的经营需求,2026年企业内部审计与风险控制体系的迭代

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