2026年企业内部审计公正性方案
2026年企业内部审计公正性实施全方案,锚定集团2026年合并口径营收127.4亿元、下辖42家独立核算子分公司、覆盖先进制造、供应链服务、数字科技三大核心业务板块的经营实际,严格对标中国内部审计协会2025年最新发布的《内部审计职业公正性评价规范》、深交所主板上市公司内部审计管控指引以及SOX法案404条款合规要求,建立全流程可追溯、全节点可校验的内审公正性管控体系,所有管控规则全部内嵌至内审数字化管理系统刚性执行,杜绝人为干预空间,核心执行内容如下:
一、内审公正性量化管控基线
本次方案首先明确三层不可突破的公正性量化判定阈值,所有内审活动全部围绕阈值划定
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