2026年企业内部审计独立性方案
2026年集团内部审计独立性实施方案严格锚定《内部审计基本准则》第11号独立性要求、国务院国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》最新修订条款,结合集团2026年营收突破3200亿元、全辖员工16.2万人、境内外分子公司187家的经营体量,搭建全层级、全流程、全要素的独立审计保障体系,所有条款均设置刚性量化约束,无弹性模糊空间,切实从制度根源上切断经营管理层、利益关联方对内审履职的干预路径。
第一层级为组织架构独立性刚性锚定机制,完全剥离经营层对内审体系的人事管辖权。明确集团内审部门100%直接向董事会审计委员会汇报,行政链路仅向集团党委书记、董事
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