财务检查自查报告(3篇)
第一篇
本次财务检查自查工作严格对照《国有企业财务通则》《国资委关于开展2024年度市属国企财务合规性专项排查的通知》要求,由我司财务管理部牵头,联合纪检监察室、内部审计部、各业务中心财务接口人组成12人专项自查工作组,覆盖2023年1月1日至2024年6月30日所有财务核算、资金管理、投融资、成本管控、票据管理、往来款项清收等全维度财务事项,自查范围包含集团本部及下属8家全资子公司、3家控股子公司,累计核查会计凭证12769份、银行账户42个、合同台账3127份、投融资项目档案79份、往来款项明细账687条,现将自查情况报告如下。
一、自查工作开展总体情况
本次自查
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