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- 2026-07-31 发布于北京
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2026年二季度,监管政策强调“强合规、重科技、促稳健”,金融市场在数字化与绿色化转型中进一步夯实风险防线。金融机构内部审计部门可重点聚焦营销及投资合规、组织复原力、AI应用与安全治理等关键领域,进一步强化对新兴业务模式的穿透式监督能力,并加速利用数智化手段应对复杂多变的监管环境。
本篇文章旨在梳理2026年二季度内地与香港的金融行业内部审计工作相关政策、监管关注重点及国际和中国内部审计协会动态等,供各金融机构首席审计执行官及内部审计职能的团队成员参考。
政策
内审相关政策涉及主题:
金融产品网络营销管理
基金管理公司绩效考核管理
证券公司稳健薪酬
银行业保险业人工智能安全开发应用
私募基金信息披露
公募基金适当性及投资管理
网络数据安全风险评估
香港金融管理局(“金管局”)
证券及期货事务监察委员会
(“证监会”)
香港保险业监管局(“保监局”)
《组织韧性专题要求》及其配套用户指南
《AI时代评估内部审计平台的六大标准》
2026《AI在内部审计中的应用:从探索到实操》研究报告
领域及内审关注重点
主要领域:
保险业务及财务管理
证券合规与内控
证监会
证监会执法重点
保监局
保监局执法重点
三香港金融行业监管最新资讯
2026年二季度内地与香港地区金融行业内部审计相关监管政策与动
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