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- 2026-08-01 发布于福建
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2026年审计工作要点
在各行各业精细化管控、合规化发展的大背景下,审计工作作为单位内部风险防控、资源优化、规范运营的核心抓手,承担着查错纠弊、防范风险、提质增效的重要作用。2026年,为适配新时代财务管理、内控建设、合规经营的全新要求,贴合行业高质量发展总体部署,彻底解决过往审计工作中存在的流程固化、风险排查不全面、整改落实不到位、监督覆盖面不足等问题,进一步夯实内部管理基础、规范经济活动、防范运营风险、提升资金使用效能,结合日常运营实际与行业审计规范,制定本年度审计工作要点,全面指导全年审计工作有序、高效、精准开展。
一、总体工作思路
2026年审计工作坚持“合规为本、风险导向、精准监督、提质增效、闭环整改”的核心工作思路,摒弃传统单一的账务核查模式,构建“事前预警、事中管控、事后复盘”的全流程审计监督体系。立足单位整体发展战略,聚焦资金使用、项目运营、内控执行、资产管理、财经纪律五大核心领域,精准排查各类运营风险与管理漏洞,客观评价各项经济活动与管理工作成效。同时,强化审计结果的落地运用,建立审计发现问题整改闭环机制,以审计监督倒逼管理制度完善、工作流程优化、资源配置升级,为单位规范化、精细化、可持续化发展提供坚实的监督保障。
本年度审计工作不再局限于传统账务核对、票据核查等基础工作,而是结合2025年行业审计复盘数据,针对高频风险点、管理薄弱环节、整改滞后问题开展靶向审计
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