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- 2026-08-01 发布于福建
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2026年审计师职称考试复习题集:审计程序与报告编制题目
一、单选题(共10题,每题1分)
1.某公司内部控制存在重大缺陷,审计师计划执行进一步审计程序。下列程序中,最能直接获取内部控制缺陷对财务报表影响证据的是?
A.重新执行控制程序
B.抽样测试交易记录
C.访谈关键管理人员
D.分析性复核财务数据
2.审计师在执行实质性程序时发现某项错报,但金额未超过可容忍错报。此时审计师应如何处理?
A.仅记录该错报并继续审计
B.增加样本量以扩大测试范围
C.评估错报对审计意见的影响
D.直接出具保留意见审计报告
3.某制造业公司采用分批生产模式,审计师计划测试存货计价准确性。以下方法中,最适合的是?
A.仅测试存货盘点记录
B.结合实地盘点和永续账簿核对
C.仅分析存货周转率变动
D.仅依赖管理层解释
4.审计师发现某公司未按权责发生制确认一项长期合同收入,但金额较小。此时审计师应如何处理?
A.认为不影响审计意见,无需进一步处理
B.记为微小错报,不影响审计报告类型
C.评估错报累积影响,可能需调整审计报告
D.直接要求管理层重述财务报表
5.某零售企业采用电子销售点系统记录收入,审计师计划测试其准确性。以下程序中,最能获取充分、适当证据的是?
A.仅检查销售日记账
B.抽样测试POS系统数
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