审计题库及答案.docVIP

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  • 2026-08-01 发布于上海
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审计题库及答案

一、单项选择题(总共10题,每题2分)

1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当采取的措施是:

A.立即停止审计工作

B.提请被审计单位管理层采取措施纠正

C.自行修改内部控制制度

D.向监管机构报告

答案:B

2.审计证据的充分性和适当性是指:

A.证据的数量和质量

B.证据的合法性和有效性

C.证据的相关性和可靠性

D.证据的及时性和完整性

答案:A

3.审计工作底稿应当包括的内容不包括:

A.审计目标

B.审计程序

C.审计证据

D.审计人员的个人生活信息

答案:D

4.审计报告的类型不包括:

A.无保留意见审计报告

B.保留意见审计报告

C.否定意见审计报告

D.个人意见审计报告

答案:D

5.审计计划应当包括的内容不包括:

A.审计目标

B.审计范围

C.审计时间安排

D.审计人员的工资预算

答案:D

6.审计人员在进行风险评估时,应当考虑的因素不包括:

A.被审计单位的内部控制

B.被审计单位的经营环境

C.被审计单位的财务状况

D.审计人员的个人偏好

答案:D

7.审计过程中,审计人员发现被审计单位的会计记录存在错误,应当采取的措施是:

A.立即要求被审计单位更正

B.自行更正会计记录

C.忽略该错误

D.向监管机构报告

答案:A

8.审计证据的来源不包

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