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- 2026-08-01 发布于上海
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审计题库及答案
一、单项选择题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当采取的措施是:
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层采取措施纠正
C.自行修改内部控制制度
D.向监管机构报告
答案:B
2.审计证据的充分性和适当性是指:
A.证据的数量和质量
B.证据的合法性和有效性
C.证据的相关性和可靠性
D.证据的及时性和完整性
答案:A
3.审计工作底稿应当包括的内容不包括:
A.审计目标
B.审计程序
C.审计证据
D.审计人员的个人生活信息
答案:D
4.审计报告的类型不包括:
A.无保留意见审计报告
B.保留意见审计报告
C.否定意见审计报告
D.个人意见审计报告
答案:D
5.审计计划应当包括的内容不包括:
A.审计目标
B.审计范围
C.审计时间安排
D.审计人员的工资预算
答案:D
6.审计人员在进行风险评估时,应当考虑的因素不包括:
A.被审计单位的内部控制
B.被审计单位的经营环境
C.被审计单位的财务状况
D.审计人员的个人偏好
答案:D
7.审计过程中,审计人员发现被审计单位的会计记录存在错误,应当采取的措施是:
A.立即要求被审计单位更正
B.自行更正会计记录
C.忽略该错误
D.向监管机构报告
答案:A
8.审计证据的来源不包
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