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- 2026-08-03 发布于河南
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2026年学校财务管理审计制度
第一条为规范2026年及后续各级各类学校财务管理行为,防范财务运行风险,强化内部管控效能,保障教育经费合法合规使用,提升资金使用效益,依据《中华人民共和国审计法》(2024年修正)、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》、教育部《教育系统内部审计工作规定》(2025年修订)、财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《教育经费使用管理办法》等法律法规及政策文件,结合本区域教育系统实际,制定本制度。
第二条本制度适用于本区域内所有公办普通中小学、中等职业学校、高等职业院校、普通本科高校、幼儿园,民办非营利性学校参照执行,民办营利性学校的财务管理审计可结合本制度要求另行制定实施细则。
第三条学校财务管理审计工作坚持“分级负责、分类实施、全面覆盖、风险导向、注重实效”的原则,实现审计无死角、监督无盲区,切实维护教育财经秩序。
一、审计主体与职责划分
(一)教育主管部门内部审计机构职责
本区域教育主管部门设置独立内部审计机构,统筹全系统财务管理审计工作,具体职责包括:1.每年12月底前制定下一年度审计工作计划,明确审计对象、内容、时限、责任人,年度审计项目数量不低于辖区学校总数的40%,专项审计占比不低于60%;2.组织实施对直属学校、年度经费收支规模5000万元以上重点学校的年度全面审计,对区县教育主管部门审计
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