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2026年行政单位会计信息质量检查的自查报告.docx

2026年行政单位会计信息质量检查的自查报告

根据《财政部关于开展2026年度行政事业单位会计信息质量检查的通知》(财监〔2026〕12号)及省财政厅《关于做好全省2026年行政单位会计信息质量自查工作的实施方案》(X财监〔2026〕28号)要求,我单位高度重视,于2026年4月15日至4月30日组织财务、审计、办公室及各业务科室骨干组成专项自查工作组,严格对照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度——行政单位会计科目和报表》《行政单位财务规则》等法规制度,对2025年度会计核算、预算管理、资产管理、内部控制、非税收入管理等全流程会计信息质量开展全面自查,涉及资产总额12864.72万元、负债总额1328.59万元、净资产总额11536.13万元,当年财政拨款收入8926.45万元、其他收入127.63万元,总支出9012.74万元。现将自查情况报告如下:

一、自查工作开展情况

(一)组织部署到位

收到检查通知后,单位第一时间召开党组扩大会议专题部署,成立由主要负责人任组长、分管财务领导任副组长,财务科、内审科、办公室、业务科负责人为成员的自查工作领导小组,明确“科室全覆盖、资金全追溯、问题零隐瞒”的自查原则,制定《2026年会计信息质量检查自查工作清单》,细化7大类32项自查要点,明确责任主体、完成时限和核查标准,确保自查工作不留死角。

(二)自查覆盖全面

本次自查以2025年度

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