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2026年行政事业性国有资产规范化管理自纠自查报告.docx

2026年行政事业性国有资产规范化管理自纠自查报告

为深入贯彻《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令第738号)、财政部《关于进一步加强行政事业性国有资产管理的通知》(财资〔2025〕12号)及省财政厅《2026年全省行政事业性国有资产规范化管理专项整治工作方案》(X财资〔2026〕3号)要求,全面落实“过紧日子”部署,切实堵塞资产管理漏洞、防范资产流失风险、提升资产使用效益,本单位于2026年3月15日至4月25日组织开展全系统行政事业性国有资产规范化管理自纠自查工作,现将有关情况报告如下:

一、自纠自查工作开展基本情况

本次自纠自查覆盖本单位本级及下属12个全额拨款事业单位、3个差额拨款事业单位,涉及资产账面总额12.76亿元,其中流动资产2.18亿元、固定资产8.92亿元、无形资产1.21亿元、公共基础设施0.45亿元。

(一)工作组织部署

成立由单位主要负责人任组长、分管财务和资产管理的副职任副组长、财务科、资产管理科、办公室、内审科及各下属单位负责人为成员的自纠自查工作专班,制定《行政事业性国有资产规范化管理自纠自查实施方案》,明确自查范围、12项重点内容、时间节点及责任分工,其中资产配置、使用、处置、收益管理等核心环节责任到人,实行“谁自查、谁签字、谁负责”的追溯机制。3月18日组织全系统27名资产管理员开展专项培训,解读最新政策要求、清查操作流程及问题认定标准,确保

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