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- 2026-08-03 发布于四川
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2026年学校财务收支规范管理自查报告
为深入贯彻《教育部关于进一步加强中小学校财务管理的意见》《行政事业单位内部控制规范(试行)》及地方教育局、财政局2026年财务监管工作部署,严格落实“过紧日子”要求,全面排查财务收支领域风险隐患,我校于2026年6月15日至7月5日组织开展全校财务收支规范管理专项自查工作。本次自查覆盖2025年1月至2026年5月所有财务收支事项,涵盖学校本级及下属2个校区、1个校办后勤服务中心,累计核查会计凭证1276份、各类收支合同89份、非税收入票据2145张、项目支出台账34项。现将自查情况报告如下:
一、自查工作组织开展情况
本次自查由学校校长任组长,分管财务副校长任副组长,财务室、纪检监察室、教务处、总务处、各校区负责人为成员,制定《XX学校2026年财务收支规范管理自查实施方案》,明确“全覆盖、无死角、重整改、促规范”的工作原则,细化收入管理、支出管理、预算执行、政府采购、资产管理、内部控制6大类27项自查要点,建立“部门自查—交叉核查—集中会审”三级核查机制。
自查过程中,各业务部门首先对职责范围内的收支事项进行全面梳理,填报《收支事项自查表》并提交佐证材料;随后由财务室、纪检监察室组成联合核查组,按照30%的比例对各部门上报事项进行随机抽查,对学费收取、项目建设、大宗采购等重点领域实现100%全量核查;最后由自查工作领导小组召开会审会议,对
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