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第五章采购管理:从需求到订单

采购申请、询价报价、采购订单、合同与计划协议完整流程

SAPS/4HANA|2026年8月

5.1采购流程总览

SAPMM的标准采购流程(Procure-to-Pay,P2P)包含以下步骤:确定需求(通过MRP运行或手工创建采购申请)→确定货源(通过货源清单或报价流程选择供应商)→创建采购订单(向供应商下达正式采购指令)→收货(MIGO收货,更新库存和FI凭证)→发票校验(MIRO校验供应商发票,三单匹配)→付款(F110自动付款或F-53手工付款)。本章重点讲解采购申请到采购订单的核心流程。

5.2采购申请

采购申请(PurchaseRequisition,PR)是采购流程的起点,记录了需要采购的物料或服务、数量、需求日期和交货地点。PR可以由MRP自动生成,也可以由需求部门手工创建。事务码:ME51N(创建PR)、ME52N(修改PR)、ME53N(显示PR)、ME54N(审批PR)。

PR的关键字段:Material(物料)、Quantity(数量)、DeliveryDate(交货日期)、Plant(工厂)、StorageLocation(库存地点)、AccountAssignment(科目分配,如成本中心、内部订单)

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