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- 2026-08-05 发布于江苏
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会计师工作所财务审查流程指南
第一章财务审查前期准备
1.1财务资料完整性核查
1.2审计范围界定与分工
第二章财务审查实施流程
2.1财务数据核对与比对
2.2账簿与凭证抽查
第三章财务合规性审查
3.1税法与会计准则适用
3.2内部财务制度合规
第四章财务分析与评估
4.1财务报表分析
4.2现金流预测与评估
第五章风险识别与应对
5.1财务风险识别
5.2风险应对策略
第六章审查报告撰写与提交
6.1审查结论撰写
6.2报告提交与归档
第七章后续跟进与复核
7.1问题整改跟踪
7.2复审与确认
第八章专业术语与标准应用
8.1会计准则与税法术语
8.2财务审计规范
第一章财务审查前期准备
1.1财务资料完整性核查
财务资料完整性核查是财务审查工作的基础,保证所有相关财务数据、报表及凭证均符合会计准则与法律法规要求。核查内容主要包括会计凭证、账簿、报表、税务申报资料及合同文件等,以确认其真实性、准确性和完整性。
在实际操作中,需对各类财务资料进行系统性筛查,识别缺失、重复或不一致之处。例如针对应收账款账龄分析,需核对应收账款明细表与明细账,保证账实一致。还需检查财务报表的编制是否遵循权责发生制原则,保证各类收入与支出的确认符合会计准则。
在进行财务资料完整性核查时,应采用标准化流程,如使用财务数据核查工具或系统,对数据进行自动
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