关于2026年内审事项的通知函(8篇)范文.docxVIP

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关于2026年内审事项的通知函(8篇)范文.docx

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关于2026年内审事项的通知函(8篇)范文

关于2026年内审事项的通知函篇1

尊敬的_____:

您好!

根据公司2026年度内部审计工作计划安排,为进一步加强公司内部管理,提升运营效率,保证各项业务合规运行,现就2026年内审事项通知

一、审计范围

本次内审将涵盖公司各业务部门及子公司,重点审计以下内容:

1.各部门年度财务报表真实性与完整性;

2.与客户签订合同的履行情况及款项回款流程;

3.采购、销售、仓储等业务流程的合规性;

4.员工岗位职责划分及制度执行情况;

5.信息安全管理制度落实情况及数据安全防护措施。

二、审计时间安排

本次内审计划于2025年10月15日至2025年12月31日进行,具体时间将另行通知。请各相关部门积极配合,保证审计工作顺利开展。

三、审计要求

1.各部门需于2025年10月10日前提交相关资料,并配合审计人员进行现场检查;

2.审计人员将采取抽查、访谈、文档审查等多种方式开展工作;

3.对于审计中发觉的问题,将按相关规定进行整改并提交书面报告。

四、联系方式

如对本次内审有任何疑问,请联系:

联系人:张伟

联系方式:01088888888

请各相关部门高度重视,积极配合,保证本次内审工作顺利完成。

此致

敬礼!

公司名称____

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