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- 2026-08-06 发布于江苏
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关于2026年内审事项的通知函(8篇)范文
关于2026年内审事项的通知函篇1
尊敬的_____:
您好!
根据公司2026年度内部审计工作计划安排,为进一步加强公司内部管理,提升运营效率,保证各项业务合规运行,现就2026年内审事项通知
一、审计范围
本次内审将涵盖公司各业务部门及子公司,重点审计以下内容:
1.各部门年度财务报表真实性与完整性;
2.与客户签订合同的履行情况及款项回款流程;
3.采购、销售、仓储等业务流程的合规性;
4.员工岗位职责划分及制度执行情况;
5.信息安全管理制度落实情况及数据安全防护措施。
二、审计时间安排
本次内审计划于2025年10月15日至2025年12月31日进行,具体时间将另行通知。请各相关部门积极配合,保证审计工作顺利开展。
三、审计要求
1.各部门需于2025年10月10日前提交相关资料,并配合审计人员进行现场检查;
2.审计人员将采取抽查、访谈、文档审查等多种方式开展工作;
3.对于审计中发觉的问题,将按相关规定进行整改并提交书面报告。
四、联系方式
如对本次内审有任何疑问,请联系:
联系人:张伟
联系方式:01088888888
请各相关部门高度重视,积极配合,保证本次内审工作顺利完成。
此致
敬礼!
公司名称____
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