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内部审计大数据分析报告

目录TOC\o1-4\z\u

一、报告编制背景与目标 3

二、内部审计大数据核心内涵 4

三、审计大数据来源与范围界定 5

四、审计大数据预处理技术方法 8

五、风险导向型审计分析模型 10

六、财务收支领域数据分析要点 12

七、采购管理环节审计分析维度 13

八、工程项目审计大数据筛查方法 16

九、资产处置领域异常识别路径 18

十、信息系统运行审计监测内容 19

十一、合规经营风险自动识别机制 26

十二、内部控制系统缺陷检测方法 27

十三、潜在风险预警阈值设置方法 30

十四、审计大数据

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