内部审计大数据分析报告
目录TOC\o1-4\z\u
一、报告编制背景与目标 3
二、内部审计大数据核心内涵 4
三、审计大数据来源与范围界定 5
四、审计大数据预处理技术方法 8
五、风险导向型审计分析模型 10
六、财务收支领域数据分析要点 12
七、采购管理环节审计分析维度 13
八、工程项目审计大数据筛查方法 16
九、资产处置领域异常识别路径 18
十、信息系统运行审计监测内容 19
十一、合规经营风险自动识别机制 26
十二、内部控制系统缺陷检测方法 27
十三、潜在风险预警阈值设置方法 30
十四、审计大数据
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